【資料圖】
*ST長(zhǎng)方1月20日收到深交所關(guān)注函,要求公司詳細(xì)說明彭立新等人涉嫌隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證的具體情況,會(huì)計(jì)憑證被隱匿、銷毀的具體范圍及規(guī)模,公司及會(huì)計(jì)師針對(duì)康銘盛剩余財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)憑證展開的核查過程、核查措施、核查結(jié)論,結(jié)合相關(guān)董事反對(duì)及棄權(quán)理由說明核查過程是否客觀公正,外部機(jī)構(gòu)鑒定程序是否全面、審慎,是否為公司更正相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供充分、恰當(dāng)依據(jù)。要求公司說明康銘盛虛增應(yīng)收賬款、需補(bǔ)充計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)據(jù)在短時(shí)間發(fā)生變動(dòng)、前后不一致的原因及合理性,公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)賬目的核查過程是否全面、審慎,公司此次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正金額是否客觀、可信。詳細(xì)說明調(diào)增2021年銷售費(fèi)用的具體原因、核算過程及合理性,結(jié)合核查過程及所掌握證據(jù)說明2020年及以前年度銷售費(fèi)用是否亦存在少記、不計(jì)情形,說明僅對(duì)201年銷售費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整的原因及合理性。
關(guān)注函要求公司說明大華所不再擔(dān)任公司2022年審計(jì)機(jī)構(gòu)與公司2021年度審計(jì)意見、內(nèi)部控制情況及面臨的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否存在關(guān)聯(lián),公司與大華所前期溝通是否存在爭(zhēng)議事項(xiàng)。
(文章來源:界面新聞)
關(guān)鍵詞: ST長(zhǎng)方